Orden de Compra. Nº3841-901-SE14 "MATERIALES FICHA DE PROTECCION SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-901-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FICHA DE PROTECCION SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-113-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna *
Impuesto 63865,1434657
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bazarfantasia
Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR
R.U.T. 14.439.026-1
Sucursal bazarfantasia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3Unidad no definidaTONER HAP 1020  $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.839 $ 100.840
44103103
Tóner8Unidad no definidaTINTA HP 21  $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.392 $ 87.395
44103103
Tóner8Unidad no definidaTINTA 22  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
55121804
Distintivos o porta distintivos10Unidad no definidaPORTA CREDENCIALES   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definidaRESMA TAMAÑO CARTA   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad no definidaCUADERNOS UNIVERSITARIOS   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
44122011
Carpetas para archivos50Unidad no definidaCARPETAS DE CARTON   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaLAPIZ PASTA   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
Total Neto $ 336.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.865
TOTAL OC $ 399.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.