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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3841-934-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES US6850 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-117-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
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R.U.T. |
69.141.600-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
12351,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Serviciosreparcionesmecanicas |
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Razón Social |
IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA
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R.U.T. |
10.833.632-3 |
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Sucursal |
Serviciosreparcionesmecanicas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 1 | Unidad no definida | HUINCHA AISLADORA | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.200
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39121522
| Contactos eléctricos | 1 | Unidad no definida | LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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27111704
| Enchufes | 1 | Unidad no definida | ENCHUFE 2 VIAS | |
$ 3.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.800
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$ 3.800
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39121522
| Contactos eléctricos | 2 | Unidad no definida | PUNTILLAS ELECTRICOS | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500
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$ 500
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44103004
| Fusibles | 3 | Unidad no definida | FUSIBLES | |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.350
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$ 1.350
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27112103
| Abrazaderas | 2 | Unidad no definida | ABRAZADERAS | |
$ 680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.360
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$ 1.360
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39121606
| Fusible encapsulado | 1 | Unidad no definida | LIMPIA TOMA | |
$ 4.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.600
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$ 4.600
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | MANO DE OBRA | |
$ 48.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 65.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.352
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$ 77.362
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.