Orden de Compra. Nº3841-934-SE14 "MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES US6850"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3841-934-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES US6850
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-117-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T. 69.141.600-3
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 12351,9
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T. 10.833.632-3
Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaHUINCHA AISLADORA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
39121522
Contactos eléctricos1Unidad no definidaLIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
27111704
Enchufes1Unidad no definidaENCHUFE 2 VIAS   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
39121522
Contactos eléctricos2Unidad no definidaPUNTILLAS ELECTRICOS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
44103004
Fusibles3Unidad no definidaFUSIBLES   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
27112103
Abrazaderas2Unidad no definidaABRAZADERAS   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
39121606
Fusible encapsulado1Unidad no definidaLIMPIA TOMA   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 65.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.352
TOTAL OC $ 77.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.