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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3843-103-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION SERVICIO DE FURGON PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS – ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
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R.U.T. |
69.100.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Balmaceda N° 035 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
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R.U.T. |
69.100.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Balmaceda N° 035 |
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Comuna |
Rauco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Balmaceda N° 035 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NESTOR NAVARRO |
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Razón Social |
NÉSTOR ALBERTO NAVARRO AGUILERA
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R.U.T. |
6.602.990-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NESTOR NAVARRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | Recorrido 1
Escuela Rodrigo Frías Donoso
Liceo Polivalente
Luis Leyton Rubio
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$ 1.030.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.030.185
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$ 1.030.185
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | Recorrido 2
Escuela El Plumero
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$ 626.535,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 626.535
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$ 626.535
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Total Neto
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$ 1.656.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.656.720
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.