Orden de Compra. Nº3843-103-SE24 "CONTRATACION SERVICIO DE FURGON PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS – ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3843-103-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO DE FURGON PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS – ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N° 035
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035
Comuna Rauco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NESTOR NAVARRO
Razón Social NÉSTOR ALBERTO NAVARRO AGUILERA
R.U.T. 6.602.990-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NESTOR NAVARRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaRecorrido 1 Escuela Rodrigo Frías Donoso Liceo Polivalente Luis Leyton Rubio   $ 1.030.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.185 $ 1.030.185
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaRecorrido 2 Escuela El Plumero   $ 626.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.535 $ 626.535
Total Neto $ 1.656.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.656.720

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.