Orden de Compra. Nº3843-137-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3843-10-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3843-137-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3843-10-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3843-10-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N° 035
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035
Comuna Rauco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NESTOR NAVARRO
Razón Social NESTOR ALBERTO NAVARRO AGUILERA
R.U.T. 6.602.990-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NESTOR NAVARRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLINEA 10: 1 FURGON, RECORRIDO ESCUELA RORIGO FRIAS DONOSO - LICEO - ESC. LUIS LEYTON, SEGUN BASES TECNICAS. SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RODRIGO FRIAS DONOSO - LICEO - ESC. LUIS LEYTON $ 14.845.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.845.036 $ 14.845.036
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLINEA 12: 1 FURGON ESCOLAR O MINIBUS, RECORRIDO ESCUELA EL PLUMERO, SEGUN BASES TECNICAS. SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL PLUMERO $ 7.979.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.979.290 $ 7.979.290
Total Neto $ 22.824.326
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 22.824.326

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.