Orden de Compra. Nº3843-159-CM20 "MANTENCION VEHICULO -DAEM RAUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Rauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3843-159-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO -DAEM RAUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N° 035
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035
Comuna Rauco
Impuesto 351232
Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Curifor Coquimbo
Razón Social CURIFOR S A
R.U.T. 92.909.000-4
Sucursal Curifor Coquimbo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
2239-4-LR17
Reparación y pintura carrocerías1 (1536586 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - MINIBUS 1538466(1536586) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - MINIBUS; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(7) ; SERVICIO POR $ 10(8) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO P $ 1.848.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.587 $ 1.848.587
Total Neto $ 1.848.587
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.232
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.199.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.