|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3843-261-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AUMENTO OBRA LICITACION 3843-48-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
|
|
R.U.T. |
69.100.400-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Balmaceda N° 035 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
|
|
R.U.T. |
69.100.400-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Balmaceda N° 035 |
|
Comuna |
Rauco
|
|
Impuesto |
213750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Balmaceda N° 035 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVICIOS SANTA LAURA |
|
Razón Social |
SERVICIOS SANTA LAURA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.825.702-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVICIOS SANTA LAURA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102402
| Servicios de pintura de interiores | 1 | Unidad no definida | AUMENTO DE OBRA LICITACION 3843-48-LE23, CONSISTENTE EN PINTURA EXTERIOR MURALLA, ESCUELA RAUCO, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO. | |
$ 1.125.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.125.000
|
$ 1.125.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.125.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 213.750
|
|
$ 1.338.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.