|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3843-36-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-04-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN COLACIONES ESPECIALES. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3843-6-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Rauco
|
|
R.U.T. |
69.100.400-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Balmaceda N° 035 |
|
Comuna |
Rauco
|
|
Impuesto |
85956 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Balmaceda N° 035 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CNE Construcciòn y Comercio |
|
Razón Social |
ERIK DAVID CESPEDES NOVOA
|
|
R.U.T. |
15.738.045-1 |
|
Sucursal |
CNE Construcciòn y Comercio |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 1 | Global | 1.200 COLACIONES INDIVIDUALES CONSISTE: UN JUGO EN CAJA, UNA MINI GALLETA Y UNA BARRA DE CEREAL. | FACTURAR POR SEPARADO SEGÚN DETALLE, FECHAS DE ENTREGA SEGÚN DETALLE. (24 DE ABRIL, 15 DE MAYO Y 11 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO). |
$ 452.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 452.400
|
$ 452.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 452.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 85.956
|
|
$ 538.356
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.