Orden de Compra. Nº3844-26-SE25 "ADQUISICION DEL SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE PORTONES Y CONTROLES DE ACCESO MEDIANTE LICITACION 3844-14-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3844-26-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DEL SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE PORTONES Y CONTROLES DE ACCESO MEDIANTE LICITACION 3844-14-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3844-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JEFATURA NACIONAL DE MIGRACIONES Y POLICÍA INTERN.
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra SAN FRANCISCO Nº 253 - Región Metropolitana de
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación SAN FRANCISCO Nº 253 - Región Metropolitana de
Comuna Santiago
Impuesto 2394957,98
Dirección de Envío de la Factura SAN FRANCISCO Nº 253 - Región Metropolitana de
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electronica M. G. I.
Razón Social ELECTRONICA MIRNA GONZALEZ IBACETA E.I.R.L.
R.U.T. 76.491.185-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Electronica M. G. I.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171505
Puertas de metal1UnidadCONTRATO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE PORTONES Y CONTROLES DE ACCESO PARA JENAMIG Y UNIDADES DEPENDIENTESCONTRATO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE PORTONES Y CONTROLES DE ACCESO PARA JENAMIG Y UNIDADES DEPENDIENTES $ 12.605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605.042 $ 12.605.042
Total Neto $ 12.605.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.394.958
TOTAL OC $ 15.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.