Orden de Compra. Nº3846-185-CM20 "Sala de estimulación SG.206"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3846-185-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Sala de estimulación SG.206
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.000.000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Facturación AVDA. SALVADOR ALLENDE #211 LOCALIDAD DE SIERRA GORDA
Comuna Sierra Gorda
Impuesto 27159
Dirección de Envío de la Factura AVDA. SALVADOR ALLENDE #211 LOCALIDAD DE SIERRA GORDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro30 (1109754 )CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS COLORES UNIDAD 1129754(1109754) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS COLORES UNIDAD; Código: 15552; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.240 $ 24.240
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 52 (1007222 )BLOCK DE DIBUJO TORRE GRANDE Nº 99 1/4 20 HOJAS UNIDAD 1025222(1007222) BLOCK DE DIBUJO TORRE GRANDE Nº 99 1/4 20 HOJAS UNIDAD; Código: 15569; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.744 $ 81.744
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos50 (1269269 )CARPETA ARTEL ARTECOLOR CARTULINA COLOR 18 PLIEGOS 26,5X37,5 CM UNIDAD 1295408(1269269) CARPETA ARTEL ARTECOLOR CARTULINA COLOR 18 PLIEGOS 26,5X37,5 CM UNIDAD; Código: D614948CA; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
Total Neto $ 144.384
Descuento $ 1.444
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.159
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 170.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.