Orden de Compra. Nº3846-208-CM19 "Gorros para funcionarios del Departamento de Salud Sg.230"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3846-208-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Gorros para funcionarios del Departamento de Salud Sg.230
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Facturación AVDA. SALVADOR ALLENDE #452, LOCALIDAD DE BAQUEDANO
Comuna Sierra Gorda
Impuesto 57822
Dirección de Envío de la Factura AVDA. SALVADOR ALLENDE #452, LOCALIDAD DE BAQUEDANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Matching Deals
Razón Social COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA
R.U.T. 76.387.797-3
Sucursal Matching Deals
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102900
2239-17-lp14
 50 (1380801 )VESTUARIO DEPORTIVO - GORRO PESCADOR UNIDAD 1407301(1380801) VESTUARIO DEPORTIVO - GORRO PESCADOR UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $168 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 8.400,00 $ 140.000 $ 148.400
53102900
2239-17-lp14
 50 (1380795 )VESTUARIO DEPORTIVO - GORRO LEGIONARIO UPF UNIDAD 1407295(1380795) VESTUARIO DEPORTIVO - GORRO LEGIONARIO UPF UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $180 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 9.000,00 $ 150.000 $ 159.000
Total Neto $ 307.400
Descuento $ 3.074
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.822
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 362.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.