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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3846-41-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3846-13-LE11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3846-13-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
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R.U.T. |
69.253.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Salvador Allende 452 |
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Comuna |
Sierra Gorda
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Impuesto |
3991596,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Salvador Allende 452 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Droguería Antofagasta |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL GUTIERREZ Y FLORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.527.650-0 |
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Sucursal |
Droguería Antofagasta |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142609
| Jeringas médicas con aguja | 1 | Unidad | SUBTOTAL ITEM B "INSUMOS" | |
$ 4.201.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.201.680
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$ 4.201.680
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51101511
| Amoxicilina | 1 | Unidad | SUBTOTAL ITEM A "MEDICAMENTOS" | |
$ 16.806.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.806.723
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$ 16.806.723
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Total Neto
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$ 21.008.403
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.991.597
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$ 25.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.