Orden de Compra. Nº3846-82-AG25 "Mantenimiento Vehículos - S-083"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3846-82-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Vehículos - S-083
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Facturación Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano
Comuna Sierra Gorda
Impuesto 195107,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIAGNOSPRINTER
Razón Social JOHANN CARLOS POZO MUÑOZ
R.U.T. 14.103.899-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIAGNOSPRINTER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadMANTENCIÓN Y REPARACIÓN MINIBUS SPRINTER KWFJ-17: CARGA AIRE ACONDICIONADO, MANTENCIÓN PREVENTIVA  $ 750.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.180 $ 750.180
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadMANTENCIÓN HYUNDAI NEW H1 - PLGK-50: ACEITE MOTOR SINTETICO 10W40 - FILTRO ACEITE - AIRE - COMBUSTIBLE  $ 276.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.700 $ 276.700
Total Neto $ 1.026.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.107
TOTAL OC $ 1.221.987


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.103.899-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.