Orden de Compra. Nº3847-38-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3847-5-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3847-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3847-5-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secoplac
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-005 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Facturación Salvador Allende 452
Comuna Sierra Gorda
Impuesto 597785,6
Dirección de Envío de la Factura Salvador Allende 452
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DSPRINT
Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA
R.U.T. 76.121.841-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DSPRINT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadEl objetivo general del presente, es que la Municipalidad de Sierra Gorda obtenga los servicios de arriendo y Mantención de máquinas fotocopiadoras del área municipal, por 45 días.  $ 3.146.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.146.240 $ 3.146.240
Total Neto $ 3.146.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 597.786
TOTAL OC $ 3.744.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.