Orden de Compra. Nº3848-43-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3848-26-L107"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3848-43-OC07
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3848-26-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EQUIPAR CON ESTACION DE TRABAJO Y MODULAR A OFICINA DEL CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS DE LA ARMADA
Proveniente de Licitación 3848-26-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.019-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR 592
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.019-8
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592
Comuna -1
Impuesto 120752,6
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INDUSTRIA METALURGICA Y MADERERA S A
R.U.T. 96.552.210-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadMobiliarioSEGUN ANEXOS ADJUNTOS $ 635.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.540 $ 635.540
Total Neto $ 635.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.753
TOTAL OC $ 756.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.