Orden de Compra. Nº3850-142-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3850-13-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3850-142-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3850-13-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3850-13-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Pedro Lagos 530
Comuna Río Bueno
Impuesto 171358,15
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Barrientos Asencio
Razón Social CARLOS BARRIENTOS ASENCIO
R.U.T. 6.106.131-2
Sucursal Carlos Barrientos Asencio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121422
Acoplamientos mecánicos1KitCANASTA DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS. VER LISTADO EN OTRAS CLAUSULASENTREGA INMEDIATA EN FERRETERÍA UBICADA EN SANTA MARÍA 1653. OSORNO $ 901.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 901.885 $ 901.885
Total Neto $ 901.885
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.358
TOTAL OC $ 1.073.243


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.