Orden de Compra. Nº3850-18-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3850-7-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Rio Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3850-18-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3850-7-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3850-7-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Bueno
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Pedro Lagos 530
Comuna Río Bueno
Impuesto 49020
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vorspeisen
Razón Social RICHARD ALEX FEDERIC PETERSEN GOLDBERG
R.U.T. 7.592.981-1
Sucursal vorspeisen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112014
Segadora de césped1UnidadDESMALEZADORA FS-85 STIHL 25,4 CC  $ 258.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
Total Neto $ 258.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.020
TOTAL OC $ 307.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.