Orden de Compra. Nº3850-198-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-151-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3850-198-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-151-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-198 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Pedro Lagos 530
Comuna Río Bueno
Impuesto 101561,65
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISSUR SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL SUR SPA
R.U.T. 78.214.161-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISSUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53112102
Cubre calzado o botas de goma de señora15Cajacaja *100 unidades de cubre calzado  $ 3.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.035 $ 52.035
42132205
Guantes quirúrgicos15Cajacaja x 100 unidades de guante quirurgico s/polvo  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario500Unidadpechera desechable  $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
14111703
Toallas de papel70Kitkit x 2 rollos de toalla de 250 mts p dispensador  $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.500 $ 374.500
14111705
Servilletas de papel10Paqueteservileta , paquete * 100 uds  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47121701
Bolsas de basura70Paquetebolsa basura 70*90 * 10 uds  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 534.535
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.562
TOTAL OC $ 636.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.