Orden de Compra. Nº3850-299-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-214-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3850-299-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-214-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-299 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Pedro Lagos 530
Comuna Río Bueno
Impuesto 66051,6
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PRIME SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA PRIME SPA
R.U.T. 78.290.116-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PRIME SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores3Cajacaja x 12 plumon pizarra azul  $ 2.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.017 $ 7.017
44121708
Marcadores3Cajacaja x 12 plumon pizarra rojo  $ 2.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.017 $ 7.017
44121708
Marcadores3Cajacaja x 12 plumon pizarra verde  $ 2.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.469 $ 8.469
44121708
Marcadores5Cajacaja x 12 plumon pizarra negro  $ 2.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.695 $ 11.695
60123001
Figuras de goma Eva50Unidadsobre goma eva  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.300
60123001
Figuras de goma Eva50Unidadsobre goma eva adhesivo  $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.100 $ 50.100
44121707
Lápices de colores10UnidadCRAYON CERA JUMNBO * 12 COLORES  $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
60123001
Figuras de goma Eva40Pliegogoma eva glitter dorado-plateado, 20 ud por color  $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.240 $ 21.240
60123001
Figuras de goma Eva50Pliegogoma eva , colores varios  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
60121150
Papel Crepé50Pliegopapel crepé colores varios  $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
60121150
Papel Crepé100Pliegopapel volantin  $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
14121812
Papel fotográfico1Resmapapel fotográfico adhesivo * 50 hojas a4  $ 6.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.066 $ 6.066
44102002
Sobres de laminador2ResmaRESMA * 100 SOBRE TERMOLAMINAR  $ 8.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.026 $ 16.026
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50ResmaRESMA CARTA 500 HJS  $ 2.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.150 $ 147.150
Total Neto $ 347.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.052
TOTAL OC $ 413.692


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.