Orden de Compra. Nº3850-319-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-222-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3850-319-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-222-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-319 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Pedro Lagos 530
Comuna Río Bueno
Impuesto 87438
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRES VIENTOS
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA
R.U.T. 76.080.580-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRES VIENTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO MICROFIBRA 40*40  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
12181501
Ceras sintéticas20LitroCERA ROJA LÍQUIDA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
12141901
Cloro Cl20LitroCLORO  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131801
Limpiadores de suelos60LitroLIMPIADOR PISOS LABANDA  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLIMPIADOR CREMA 500 GRS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadLIMPIAVIDRIO 500 CC GATILLO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 70*90 10 UDS  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 750*55 10 UDS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 90*120 10 UDS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
10191509
Insecticidas10UnidadINSECTICIDA  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadDESINFECTANTE AEROSOL  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadTRAPERO C OJAL  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
12141901
Cloro Cl20LitroCLORO GEL  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadPASTILLA BAÑO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111703
Toallas de papel20UnidadSET TOALLA PAPEL X 2 ROLLOS DE 250 MTS  $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000
14111704
Papel higiénico10UnidadSET * 6 ROLLOS HIGIENICO 500 MTS  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
Total Neto $ 460.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.438
TOTAL OC $ 547.638


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.465.194-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.