Orden de Compra. Nº3850-408-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3850-55-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3850-408-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3850-55-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3850-55-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Pedro Lagos 530
Comuna Río Bueno
Impuesto 128630
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL VILLAR Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social DANIEL VILLAR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.656.680-0
Sucursal DANIEL VILLAR Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1000LitroPETROLEO. PARA CALEFACCIÓN ESCUELA PAMPA RIOS  $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 677.000 $ 677.000
Total Neto $ 677.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.630
TOTAL OC $ 805.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.