Orden de Compra. Nº3850-547-SE17 "REPOSICIÓN DE TABLERO. ESCUELA PAMPA RÍOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3850-547-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2017
Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN DE TABLERO. ESCUELA PAMPA RÍOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3833-38-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Pedro Lagos 530
Comuna Río Bueno
Impuesto 42341,5
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APPERM
Razón Social PABLO ESTEBAN RODRIGUEZ MUNOZ
R.U.T. 12.746.274-7
Sucursal APPERM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151610
Piezas de compresor o accesorios1Unidad no definidaREPOSICIÓN DE TABLEROS DE GIMNASIO, CON SERVICIOS SEGÚN COTIZACIÓNREPOSICIÓN DE TABLEROS DE GIMNASIO, CON SERVICIOS SEGÚN COTIZACIÓN $ 222.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.850 $ 222.850
Total Neto $ 222.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.342
TOTAL OC $ 265.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.