Orden de Compra. Nº
3853-109-SE19
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insumos de oficina
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-109-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
insumos de oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3853-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Lagos N°207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna
Río Bueno
Impuesto
1667,06
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jaime
Razón Social
Importadora y Comercializadora Delgado y Compañia
R.U.T.
76.432.182-0
Sucursal
Jaime
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122010
Divisores
1
Unidad no definida
cola fria
cola fria
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
44122010
Divisores
1
Unidad
cinta de embalaje transparente
cinta de embalaje transparente
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
44122010
Divisores
2
Unidad
stic fix
stic fix
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44122010
Divisores
2
Unidad
pin puch
pin puch
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
44122010
Divisores
4
Unidad
papel kraf
papel kraf
$ 117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 468
$ 468
44122010
Divisores
2
Unidad
cartulinas verdes
cartulinas verdes
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
44122010
Divisores
2
Unidad
cartulinas moradas
cartulinas moradas
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
44122010
Divisores
2
Unidad
cartulina roja
cartulina roja
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
44122010
Divisores
2
Unidad
cartulina azul
cartulina azul
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
44122010
Divisores
2
Unidad
cartulina negras
cartulina negras
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
44122010
Divisores
2
Pack
goma eva diferentes colores
goma eva diferentes colores
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
Total Neto
$ 8.774
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.667
TOTAL OC
$ 10.441
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.