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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3853-11-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de toner |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3853-31-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
87813,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL IVAN VEGAS |
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Razón Social |
COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL
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R.U.T. |
76.086.457-9 |
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Sucursal |
COMERCIAL IVAN VEGAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 25 | Unidad | | Toner CE285A Alternativo |
$ 18.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 462.175
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$ 462.175
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Total Neto
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$ 462.175
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.813
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$ 549.988
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.