Orden de Compra. Nº3853-11-SE14 "Adquisicion de toner"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-11-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de toner
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-31-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 87813,25
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS
Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL
R.U.T. 76.086.457-9
Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas25Unidad Toner CE285A Alternativo $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.175 $ 462.175
Total Neto $ 462.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.813
TOTAL OC $ 549.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.