Orden de Compra. Nº
3853-131-SE17
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INSUMOS DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-131-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-04-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3853-8-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Lagos N°207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna
Río Bueno
Impuesto
19716,86791
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jaime
Razón Social
Importadora y Comercializadora Delgado y Compañia
R.U.T.
76.432.182-0
Sucursal
Jaime
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
4
Unidad no definida
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO, ANCHO.
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.874
44122010
Divisores
7
Unidad no definida
JUEGOS DE SEPARADORES DE ARCHIVO.
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
44121802
Líquido corrector
10
Unidad no definida
CORRECTOR LÍQUIDO
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.990
$ 8.992
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
4
Unidad no definida
CUADERNOS UNIVERSITARIOS, TRIPLE.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.403
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
POST IT.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.983
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
CARPETAS CON ELÁSTICO, COLOR AZUL.
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.168
44121611
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORA.
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
41111604
Reglas
1
Unidad
REGLA DE 30 CMS.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
44121708
Marcadores
6
Unidad
DESTACADORES.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad
TACOS DE 9 X 9 CMS.
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
31201512
Cinta Transparente
3
Unidad
CINTA DE EMBALAJE.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
44121613
Saca corchetes
3
Unidad
SACA CORCHETES.
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 957
$ 958
14111525
Papel multiuso
8
Resma
RESMAS PAPEL MULTIUSO, TAMAÑO CARTA.
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.168
$ 20.168
14111525
Papel multiuso
8
Resma
RESMAS PAPEL MULTIUSO, TAMAÑO OFICIO.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.528
$ 23.529
Total Neto
$ 103.773
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.717
TOTAL OC
$ 123.490
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.