Orden de Compra. Nº3853-138-SE21 "Adquisicion de insumos clinicos y medicos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-138-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos clinicos y medicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-7-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Ejército Libertador 1500- Cesfam
Comuna Río Bueno
Impuesto 139251
Dirección de Envío de la Factura Ejército Libertador 1500- Cesfam
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa50RolloGASA TIPO IV HIDROFILA ROLLO 90 CM X 91 MGASA TIPO IV HIDROFILA ROLLO 90 CM X 91 M $ 13.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.100 $ 692.100
41122407
Bisturíes de laboratorio200UnidadHOJA BISTURI N° 10HOJA BISTURI N° 10 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos2000UnidadPARCHE CURITAS REDONDOPARCHE CURITAS REDONDO $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42222004
Bombas de infusión analgésica controladas por el p200UnidadEQUIPO INFUSION I.V. SCALP-VEIN 23 G X 3/4EQUIPO INFUSION I.V. SCALP-VEIN 23 G X 3/4 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 732.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.251
TOTAL OC $ 872.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.