|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3853-160-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-2-LE24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3853-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
|
|
R.U.T. |
69.201.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
|
|
R.U.T. |
69.201.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
CESFAM RIO BUENO, CALLE EJÉRCITO LIBERTADOR N°1500. |
|
Comuna |
Río Bueno
|
|
Impuesto |
2736 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CESFAM RIO BUENO, CALLE EJÉRCITO LIBERTADOR N°1500. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
|
|
R.U.T. |
89.752.800-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41122407
| Bisturíes de laboratorio | 200 | Unidad | Bisturí N° 12, caja de 100 unidades
| HOJA DE BISTURI Nº 12 lote 210130 vencimiento 01-2026 |
$ 72,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.400
|
$ 14.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.736
|
|
$ 17.136
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.