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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3853-181-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de alimentos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3853-9-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
2152,266228404 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN CARLOS |
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Razón Social |
JUAN CARLOS CANCINO MONSALVE
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R.U.T. |
11.706.566-9 |
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Sucursal |
JUAN CARLOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181909
| Galletas saladas | 1 | Unidad | | servilleta elite |
$ 496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 496
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$ 496
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50181909
| Galletas saladas | 2 | Unidad | | jugos watts de 1 lt |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.428
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$ 1.429
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50181909
| Galletas saladas | 1 | Unidad | | kucken |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.622
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$ 4.622
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50181909
| Galletas saladas | 15 | Unidad | | vasos plasticos |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.261
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50181909
| Galletas saladas | 15 | Unidad | | cucharas plástcias |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630
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$ 630
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50181909
| Galletas saladas | 5 | Unidad | | paquetes de galletas surtidas |
$ 496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.480
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$ 2.479
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50181909
| Galletas saladas | 1 | Global | | azucar 1/2 kg |
$ 412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 412
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$ 412
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Total Neto
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$ 11.328
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.152
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$ 13.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.