Orden de Compra. Nº
3853-195-SE12
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INSUMOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-195-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3853-30-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Prat 723
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna
Río Bueno
Impuesto
64752
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SouthClean
Razón Social
CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO
R.U.T.
6.127.095-7
Sucursal
SouthClean
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
80
Rollo
CONFORT 80 MTS., DOBLE HOJA ELITTE
$ 886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.880
$ 70.900
47131803
Desinfectantes domésticos
45
Litro
CLORO
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.525
$ 24.525
12191501
Solventes aromáticos
24
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.320
$ 28.320
47131810
Productos para lavar platos
12
Unidad
LAVALOZAS VIRGINIA DE 700 CC.
$ 998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.976
$ 11.976
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLON
$ 1.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.950
$ 18.950
47131830
Productos de limpieza de muebles
12
Unidad
LUSTRA MUEBLES
$ 987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.844
$ 11.844
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
9
Unidad
SOPAPOS
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.910
$ 17.910
47131502
Paños de limpieza
25
Unidad
PAÑOS DE DESPOLVAR DE GÉNERO
$ 375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.375
$ 9.375
14111703
Toallas de papel
240
Rollo
TOALLA NOVA ULTRA DOBLE HOJA ELITE.
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.120
$ 147.000
Total Neto
$ 340.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.752
TOTAL OC
$ 405.552
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.