Orden de Compra. Nº3853-195-SE12 "INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-195-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-30-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 64752
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SouthClean
Razón Social CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO
R.U.T. 6.127.095-7
Sucursal SouthClean
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico80Rollo CONFORT 80 MTS., DOBLE HOJA ELITTE $ 886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.880 $ 70.900
47131803
Desinfectantes domésticos45Litro CLORO $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.525 $ 24.525
12191501
Solventes aromáticos24Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.320 $ 28.320
47131810
Productos para lavar platos12Unidad LAVALOZAS VIRGINIA DE 700 CC. $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.976 $ 11.976
47131615
Escobillones10Unidad ESCOBILLON $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.950 $ 18.950
47131830
Productos de limpieza de muebles12Unidad LUSTRA MUEBLES $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.844 $ 11.844
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro9Unidad SOPAPOS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.910 $ 17.910
47131502
Paños de limpieza25Unidad PAÑOS DE DESPOLVAR DE GÉNERO $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.375 $ 9.375
14111703
Toallas de papel240Rollo TOALLA NOVA ULTRA DOBLE HOJA ELITE. $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.120 $ 147.000
Total Neto $ 340.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.752
TOTAL OC $ 405.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.