Orden de Compra. Nº
3853-20-SE23
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ARTÍCULOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-20-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-01-2023
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3853-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna
Río Bueno
Impuesto
370110,5
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
Razón Social
NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
R.U.T.
7.553.907-K
Sucursal
NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
15
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL POETT
DESODORANTE AMBIENTAL POETT
$ 2.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.200
$ 37.200
14111703
Toallas de papel
15
Unidad
REPUESTO MOPA
REPUESTO MOPA
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.500
$ 46.500
14111703
Toallas de papel
30
Pack
CONFORT X 8, 100 MTS
CONFORT X 8, 100 MTS
$ 9.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.400
$ 299.400
14111703
Toallas de papel
30
Pack
CONFORT X 6, 500 MTS
CONFORT X 6, 500 MTS
$ 16.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 507.000
$ 507.000
14111703
Toallas de papel
40
Unidad
CERA CREMA 340 ML
CERA CREMA 340 ML
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
14111703
Toallas de papel
60
Unidad
BOLSA BASURA 80X100 CMS VIRUTEX
BOLSA BASURA 80X100 CMS VIRUTEX
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.400
$ 89.400
14111703
Toallas de papel
25
Unidad
CIF CREMA 750 CC
CIF CREMA 750 CC
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
14111703
Toallas de papel
70
Pack
TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR 250 MTS MARCA JUMBO
TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR 250 MTS MARCA JUMBO
$ 9.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 662.900
$ 662.900
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE VIRGINIA
ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE VIRGINIA
$ 4.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.800
$ 97.800
14111703
Toallas de papel
25
Unidad
PAÑO DESPOLVAR
PAÑO DESPOLVAR
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.250
$ 42.250
14111703
Toallas de papel
100
Unidad
BOLSA BASURA 50X100 CMS VIRUTEX
BOLSA BASURA 50X100 CMS VIRUTEX
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
Total Neto
$ 1.947.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 370.110
TOTAL OC
$ 2.318.060
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.