Orden de Compra. Nº3853-20-SE23 "ARTÍCULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-20-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 370110,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
Razón Social NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
R.U.T. 7.553.907-K
Sucursal NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel15UnidadDESODORANTE AMBIENTAL POETT DESODORANTE AMBIENTAL POETT $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
14111703
Toallas de papel15UnidadREPUESTO MOPAREPUESTO MOPA $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
14111703
Toallas de papel30PackCONFORT X 8, 100 MTSCONFORT X 8, 100 MTS $ 9.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.400 $ 299.400
14111703
Toallas de papel30PackCONFORT X 6, 500 MTSCONFORT X 6, 500 MTS $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.000 $ 507.000
14111703
Toallas de papel40UnidadCERA CREMA 340 MLCERA CREMA 340 ML $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
14111703
Toallas de papel60UnidadBOLSA BASURA 80X100 CMS VIRUTEXBOLSA BASURA 80X100 CMS VIRUTEX $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400
14111703
Toallas de papel25UnidadCIF CREMA 750 CCCIF CREMA 750 CC $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
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Toallas de papel70PackTOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR 250 MTS MARCA JUMBOTOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR 250 MTS MARCA JUMBO $ 9.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.900 $ 662.900
14111703
Toallas de papel20UnidadABRILLANTADOR PISO FLOTANTE VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE VIRGINIA $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800
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Toallas de papel25UnidadPAÑO DESPOLVARPAÑO DESPOLVAR $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.250 $ 42.250
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Toallas de papel100UnidadBOLSA BASURA 50X100 CMS VIRUTEXBOLSA BASURA 50X100 CMS VIRUTEX $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 1.947.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.110
TOTAL OC $ 2.318.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.