Orden de Compra. Nº3853-236-SE12 "INSUMOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-236-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3854-20-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 723
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 44988,2
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nora Correa O.
Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO
R.U.T. 7.673.985-4
Sucursal Nora Correa O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105705
Cinta libre de ácido50Unidad no definida SCOCHT $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121802
Líquido corrector50Unidad no definida CORRECTOR LIQUID PAPER. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
44121505
Sobres especiales100Unidad no definida SOBRES AMERICANOS. $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definida PAPEL FOTOCOOPIA TAMAÑO OFICIO. $ 2.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.300 $ 50.300
44121706
Lápices de madera50Unidad no definida LÁPIZ GRAFITO $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
44121704
Lápiz pasta100Unidad no definida LÁPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA. $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20Barra STICK FIX 21 GRS. $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.940 $ 10.940
44122016
Sujeta documentos50Caja SEPARADORES DE CARTÓN $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
44122103
Corchetes10Unidad CORCHETERA MEDIANAS $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.730 $ 16.730
45101903
Perforadoras de papel10Unidad PERFORADORA MEDIANAS MAPED $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.010 $ 31.010
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Resma PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA. $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900
Total Neto $ 236.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.988
TOTAL OC $ 281.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.