Orden de Compra. Nº
3853-236-SE12
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INSUMOS DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-236-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3854-20-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Prat 723
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna
Río Bueno
Impuesto
44988,2
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nora Correa O.
Razón Social
NORA DE LOURDES CORREA OBANDO
R.U.T.
7.673.985-4
Sucursal
Nora Correa O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105705
Cinta libre de ácido
50
Unidad no definida
SCOCHT
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
44121802
Líquido corrector
50
Unidad no definida
CORRECTOR LIQUID PAPER.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.600
$ 41.600
44121505
Sobres especiales
100
Unidad no definida
SOBRES AMERICANOS.
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad no definida
PAPEL FOTOCOOPIA TAMAÑO OFICIO.
$ 2.515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.300
$ 50.300
44121706
Lápices de madera
50
Unidad no definida
LÁPIZ GRAFITO
$ 152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
44121704
Lápiz pasta
100
Unidad no definida
LÁPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA.
$ 152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Barra
STICK FIX 21 GRS.
$ 547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.940
$ 10.940
44122016
Sujeta documentos
50
Caja
SEPARADORES DE CARTÓN
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
44122103
Corchetes
10
Unidad
CORCHETERA MEDIANAS
$ 1.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.730
$ 16.730
45101903
Perforadoras de papel
10
Unidad
PERFORADORA MEDIANAS MAPED
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.010
$ 31.010
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Resma
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA.
$ 2.095,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.900
$ 41.900
Total Neto
$ 236.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.988
TOTAL OC
$ 281.768
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.