Orden de Compra. Nº3853-239-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-27-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-239-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-27-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-27-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 65375,2
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caribean Pharma Ltda
Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA
R.U.T. 76.830.090-9
Sucursal Caribean Pharma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121502
Sacos para empaquetado40000Unidadbolsa de papel 1/8 color blanco con fuelle para entrega de medicamentosSACOS DE PAPEL KRAFT BLANCO 1I8 KG X 1000 MEDICPRO VALOR X UNIDAD $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
24121502
Sacos para empaquetado40000Unidadbolsa de papel 1/4 color blanco con fuelle para entrega de medicamentosSACOS DE PAPEL BLANCO 1I4KG X1000 IMAC VALOR X UNIDAD $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
51102702
Agua destilada para irrigación500Unidadagua bidestilada am 5 ml, esteril uso inyectable AGUA PARA INYECTABLES AM PLASTICA 5 ML X 50 AMPOLLAS GENERICO BPH VALOR X UNIDAD 30-01-2022 F-1006716 $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario400Unidadcubre calzado antideslicante con elastico largo 41 a 43 cm, ancho base 16 a 18 cmCUBRECALZADO DESCH.AZUL CAJA X 100 PARES REUTTER VALOR X UNIDAD $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.080
Total Neto $ 344.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.375
TOTAL OC $ 409.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.