Orden de Compra. Nº3853-243-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-10-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-243-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-10-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Ejército Libertador 1500- Cesfam
Comuna Río Bueno
Impuesto 41608,67
Dirección de Envío de la Factura Ejército Libertador 1500- Cesfam
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caribean Pharma Ltda
Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
R.U.T. 76.830.090-9
Sucursal Caribean Pharma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312304
Productos médicos autolíticos de desbridamiento1Cajahidrogel para lavado, descontaminación e hidratación heridas compuesto x agua purificada, 0.1% undecilenamidopropil betaína, 0.1% polihexanida, glicerol y hidroxietilcelulosa equivalente a PRONTOSAN GEL, caja x 10 udBBR0046 PRONTOSAN WOUND GEL X 30 ML FCO CAJA X 10 FCOS., Agua purificada - Glicerol - Hidroxietilcelulosa - Betaina - Plihexanida, SDDM108209, BBRAUN, 30-11-2024, venc: 30-11-2024, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 156.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.060 $ 156.060
51171630
Aceite mineral1Cajavaselina estéril x 5 ml, indicar presentación caja.SAN0122 VASELINA LIQUIDA ESTERIL 5 ML X100 AMP, Vaselina 5 ml, F-10916/21, SANDERSON, 08-04-2025, venc: 08-04-2025, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 62.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.933 $ 62.933
Total Neto $ 218.993
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.609
TOTAL OC $ 260.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.