|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3853-243-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-03-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-10-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3853-10-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
|
|
R.U.T. |
69.201.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
|
|
R.U.T. |
69.201.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Ejército Libertador 1500- Cesfam |
|
Comuna |
Río Bueno
|
|
Impuesto |
41608,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ejército Libertador 1500- Cesfam |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Caribean Pharma Ltda |
|
Razón Social |
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
|
|
R.U.T. |
76.830.090-9 |
|
Sucursal |
Caribean Pharma Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42312304
| Productos médicos autolíticos de desbridamiento | 1 | Caja | hidrogel para lavado, descontaminación e hidratación heridas compuesto x agua purificada, 0.1% undecilenamidopropil betaína, 0.1% polihexanida, glicerol y hidroxietilcelulosa equivalente a PRONTOSAN GEL, caja x 10 ud | BBR0046 PRONTOSAN WOUND GEL X 30 ML FCO CAJA X 10 FCOS., Agua purificada - Glicerol - Hidroxietilcelulosa - Betaina - Plihexanida, SDDM108209, BBRAUN, 30-11-2024, venc: 30-11-2024, Plazo de entrega de 24-48 hrs |
$ 156.060,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 156.060
|
$ 156.060
|
51171630
| Aceite mineral | 1 | Caja | vaselina estéril x 5 ml, indicar presentación caja. | SAN0122 VASELINA LIQUIDA ESTERIL 5 ML X100 AMP, Vaselina 5 ml, F-10916/21, SANDERSON, 08-04-2025, venc: 08-04-2025, Plazo de entrega de 24-48 hrs |
$ 62.933,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.933
|
$ 62.933
|
|
|
Total Neto
|
$ 218.993
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.609
|
|
$ 260.602
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.