Orden de Compra. Nº3853-247-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-10-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-247-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-10-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Ejército Libertador 1500- Cesfam
Comuna Río Bueno
Impuesto 25772,74
Dirección de Envío de la Factura Ejército Libertador 1500- Cesfam
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERMAN BEHNKE GUTIERREZ
Razón Social GERMÁN BERNARDO BEHNKE GUTIÉRREZ
R.U.T. 5.892.120-3
Sucursal GERMAN BEHNKE GUTIERREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311703
Cintas médicas o quirúrgicas para unión de la piel14Cajatela adhesiva microporosa de papel CON dispensador, hipoalergénica equivalente a MICROPORE 3M, 2,5 X 9 metros, caja x 12 rollos3M, CINTA QCA DE PAPEL MICROPORE CON DISPENSADOR 1535-1, 2,5 CM X 9,1 M, PRESENTACION CAJA POR 12 ROLLOS, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 01-03-2024 $ 9.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.646 $ 135.646
Total Neto $ 135.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.773
TOTAL OC $ 161.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.