Orden de Compra. Nº
3853-264-SE17
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INSUMOS DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-264-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3853-8-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Lagos N°207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna
Río Bueno
Impuesto
28587,784921
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jaime
Razón Social
Importadora y Comercializadora Delgado y Compañia
R.U.T.
76.432.182-0
Sucursal
Jaime
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
Tacos de 500 hjs.
Tacos de 500 hjs.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.462
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
Cuadernos Universitarios de 100 hjs. con espiral.
Cuadernos Universitarios de 100 hjs. con espiral.
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.445
44121701
Lápiz pasta
60
Unidad
Lápiz Pasta Azul, Bic.
Lápiz Pasta Azul, Bic.
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.824
44122103
Corchetes
40
Caja
Cajas de Corchetes,Torre.
Cajas de Corchetes,Torre.
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.080
$ 8.067
44122104
Clips para papel
50
Caja
Caja de Clips, de 100 ud.
Caja de Clips, de 100 ud.
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
26111702
Pilas alcalinas
30
Unidad
Pilas HGT.
Pilas HGT.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
60121702
Tinta para timbres
1
Unidad
Tinta para Timbre.
Tinta para Timbre.
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
14111506
Papel para impresora del ordenador
3
Rollo
Rollos de Papel, para impresora Térmica Epson T81.
Rollos de Papel, para impresora Térmica Epson T81.
$ 8.576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.728
$ 25.727
44121701
Lápiz pasta
30
Unidad
Lápiz Pasta Rojo, Torre.
Lápiz Pasta Rojo, Torre.
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.020
$ 4.034
44121701
Lápiz pasta
30
Unidad
Lápiz Pasta Negro, Torre.
Lápiz Pasta Negro, Torre.
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.020
$ 4.034
60121535
Goma de borrar
20
Unidad
Gomas de Borrar.
Gomas de Borrar.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
14111531
Libros o cuadernos de registro
5
Unidad
Libros de Actas, de 200 hjs., Foliado, Torre.
Libros de Actas, de 200 hjs., Foliado, Torre.
$ 5.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.255
$ 27.256
44122101
Gomas elásticas
20
Bolsa
Bolsas de Ligas elásticas.
Bolsas de Ligas elásticas.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
44122001
Archivadores de fichas
40
Unidad
Fundas para Hojas de Oficio.
Fundas para Hojas de Oficio.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
44121708
Marcadores
24
Unidad
Plumón Permanente Sharpie, Negro.
Plumón Permanente Sharpie, Negro.
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.112
$ 14.118
Total Neto
$ 150.462
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.588
TOTAL OC
$ 179.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.