Orden de Compra. Nº3853-264-SE17 "INSUMOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-264-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-8-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 28587,784921
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime
Razón Social Importadora y Comercializadora Delgado y Compañia
R.U.T. 76.432.182-0
Sucursal Jaime
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadTacos de 500 hjs.Tacos de 500 hjs. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCuadernos Universitarios de 100 hjs. con espiral.Cuadernos Universitarios de 100 hjs. con espiral. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445
44121701
Lápiz pasta60UnidadLápiz Pasta Azul, Bic.Lápiz Pasta Azul, Bic. $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
44122103
Corchetes40CajaCajas de Corchetes,Torre.Cajas de Corchetes,Torre. $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.067
44122104
Clips para papel50CajaCaja de Clips, de 100 ud.Caja de Clips, de 100 ud. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPilas HGT.Pilas HGT. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
60121702
Tinta para timbres1UnidadTinta para Timbre.Tinta para Timbre. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
14111506
Papel para impresora del ordenador3RolloRollos de Papel, para impresora Térmica Epson T81.Rollos de Papel, para impresora Térmica Epson T81. $ 8.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.728 $ 25.727
44121701
Lápiz pasta30UnidadLápiz Pasta Rojo, Torre.Lápiz Pasta Rojo, Torre. $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.034
44121701
Lápiz pasta30UnidadLápiz Pasta Negro, Torre.Lápiz Pasta Negro, Torre. $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.034
60121535
Goma de borrar20UnidadGomas de Borrar.Gomas de Borrar. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadLibros de Actas, de 200 hjs., Foliado, Torre.Libros de Actas, de 200 hjs., Foliado, Torre. $ 5.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.255 $ 27.256
44122101
Gomas elásticas20BolsaBolsas de Ligas elásticas.Bolsas de Ligas elásticas. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
44122001
Archivadores de fichas40UnidadFundas para Hojas de Oficio.Fundas para Hojas de Oficio. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
44121708
Marcadores24UnidadPlumón Permanente Sharpie, Negro.Plumón Permanente Sharpie, Negro. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.118
Total Neto $ 150.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.588
TOTAL OC $ 179.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.