Orden de Compra. Nº3853-282-SE18 "COMPRAS PARA COFFE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-282-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-06-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS PARA COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-15-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 2388,3
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social COMERCIALIZADORA JC SPA
R.U.T. 76.748.993-5
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Caja caja de te 20 bolsitas $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 830
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad Kuchen con Caja de Transporte. $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
52151704
Cucharas domésticas10Unidad Cucharas desechables. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
48101903
Vasos de servicio30Unidad Vasos Térmicos. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
52152102
Vasos para beber domésticos5Unidad galletas surtidas $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
52152102
Vasos para beber domésticos1Tarro Cafe nescafe 50 grs $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
14111705
Servilletas de papel1Paquete Servilletas de Papel. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
Total Neto $ 12.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.388
TOTAL OC $ 14.958


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.