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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3853-282-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRAS PARA COFFE BREAK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3853-15-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
2388,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Carlos |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA JC SPA
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R.U.T. |
76.748.993-5 |
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Sucursal |
Juan Carlos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 1 | Caja | | caja de te 20 bolsitas |
$ 830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 830
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$ 830
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 1 | Unidad | | Kuchen con Caja de Transporte. |
$ 4.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.950
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$ 4.950
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52151704
| Cucharas domésticas | 10 | Unidad | | Cucharas desechables. |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420
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$ 420
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48101903
| Vasos de servicio | 30 | Unidad | | Vasos Térmicos. |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.260
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 5 | Unidad | | galletas surtidas |
$ 740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.700
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$ 3.700
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 1 | Tarro | | Cafe nescafe 50 grs |
$ 1.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.160
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$ 1.160
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14111705
| Servilletas de papel | 1 | Paquete | | Servilletas de Papel. |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250
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$ 250
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Total Neto
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$ 12.570
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.388
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$ 14.958
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.