Orden de Compra. Nº3853-313-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3853-301-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-313-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3853-301-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación CESFAM RIO BUENO, CALLE EJÉRCITO LIBERTADOR N°1500.
Comuna Río Bueno
Impuesto 37449
Dirección de Envío de la Factura CESFAM RIO BUENO, CALLE EJÉRCITO LIBERTADOR N°1500.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF COMERCIAL LTDA
Razón Social SASF COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.930.423-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SASF COMERCIAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311532
Apósitos secos54Cajagasa NO tejida 10 x 10 cm, 4 pliegues, cada caja contiene 50 sobres de 2 UD de gasa cada uno.COA1SE0058M GASA 10X10 X2, 4 PLIEGUES, NO TEJIDA, ESTERIL $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.900 $ 126.900
42311532
Apósitos secos54Cajagasa NO tejida 5 x 5 cm, 4 pliegues, cada caja contiene 50 sobres de 2 UD de gasa cada uno.COA1SE0086X GASA 5X5 X2 UND. 4 PLIEGUES, NO TEJIDA, ESTERIL $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200
Total Neto $ 197.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.449
TOTAL OC $ 234.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.