Orden de Compra. Nº3853-405-SE22 "adquisición de alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-405-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2022
Nombre de la Orden de Compra adquisición de alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 6032,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
Razón Social NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
R.U.T. 7.553.907-K
Sucursal NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121705
Cajas para material y equipos1Unidadkuckenkucken $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
53121705
Cajas para material y equipos1Unidadcaja de tecaja de te $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
53121705
Cajas para material y equipos1UnidadTarro café nescafeTarro cafe nescafe $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690
52151614
Coolers1Unidadendulzanteendulzante $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
53121705
Cajas para material y equipos1Unidadpaquete de servilletaspaquete de servilletas $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
53121705
Cajas para material y equipos1Unidad1/2 kilo de azucar1/2 kilo de azucar $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
Total Neto $ 31.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.032
TOTAL OC $ 37.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.