Orden de Compra. Nº3853-438-SE20 "COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-438-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-42-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 11460,8
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime
Razón Social Importadora y Comercializadora Delgado y Compañia
R.U.T. 76.432.182-0
Sucursal Jaime
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta80UnidadLÁPIZ PASTA AZUL.LÁPIZ PASTA AZUL. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadLIBROS DE ASISTENCIA.LIBROS DE ASISTENCIA. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
44121708
Marcadores15UnidadPLUMÓN PERMANENTE, COLOR NEGRO.PLUMÓN PERMANENTE, COLOR NEGRO. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
60105705
Cinta libre de ácido12UnidadSCOTCH.SCOTCH. $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
14111514
Bloques para mensajes6UnidadTACO ANOTACIÓN.TACO ANOTACIÓN. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
Total Neto $ 60.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.461
TOTAL OC $ 71.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.