Orden de Compra. Nº3853-453-SE18 "COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-453-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-09-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-15-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3853-453-SE18 del sistema PROGRAMA VIDA SANA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 4002,77305514
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social COMERCIALIZADORA JC SPA
R.U.T. 76.748.993-5
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco2UnidadPAN DE MOLDE.PAN DE MOLDE. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.681
14111705
Servilletas de papel1PaqueteSERVILLETAS DE PAPEL.SERVILLETAS DE PAPEL. $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244 $ 244
52152102
Vasos para beber domésticos30UnidadVASOS PLUMAVIT.VASOS PLUMAVIT. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas15LáminaLÁMINAS DE JAMÓN DE PECHUGA DE PAVO ASADA.LÁMINAS DE JAMÓN DE PECHUGA DE PAVO ASADA. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525 $ 3.529
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas30UnidadQUEQUITOS DE VAINILLA.QUEQUITOS DE VAINILLA. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
50131801
Queso natural15LáminaLÁMINAS DE QUESO.LÁMINAS DE QUESO. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525 $ 3.529
Total Neto $ 21.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.003
TOTAL OC $ 25.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.