Orden de Compra. Nº
3853-454-SE22
"
Adquisicion de alimentos
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-454-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de alimentos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3853-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna
Río Bueno
Impuesto
12654
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
Razón Social
NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
R.U.T.
7.553.907-K
Sucursal
NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121705
Cajas para material y equipos
2
Unidad
kucken
kucken
$ 19.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.980
$ 39.980
53121705
Cajas para material y equipos
1
Unidad
tarro de nescafe
tarro de nescafe
$ 4.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.690
$ 4.690
53121705
Cajas para material y equipos
3
Unidad
paquetes de galletas
paquetes de galletas
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.670
$ 2.670
53121705
Cajas para material y equipos
1
Unidad
endulzante
endulzante
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.690
$ 3.690
52151614
Coolers
1
Unidad
kg azúcar
kg azúcar
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
53121705
Cajas para material y equipos
1
Unidad
caja de te
caja de te
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.690
$ 1.690
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
JUGO 1,5 LTS
JUGO 1,5 LTS
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad
VASOS CAFÉ DESECHABLE
VASOS CAFÉ DESECHABLE
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio
20
Unidad
CUCHARA DESECHABLE
CUCHARA DESECHABLE
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
48101902
Platos y cubiertos de servicio
20
Unidad
TENEDOR DESECHABLE
TENEDOR DESECHABLE
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
48101902
Platos y cubiertos de servicio
20
Unidad
PLATO DESECHABLE
PLATO DESECHABLE
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 66.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.654
TOTAL OC
$ 79.254
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.