Orden de Compra. Nº3853-459-SE18 "ARTÍCULOS DE LIBRERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-459-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos N°207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema PRESUPUESTO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 30973,8
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime
Razón Social Importadora y Comercializadora Delgado y Compañia
R.U.T. 76.432.182-0
Sucursal Jaime
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes25Unidad no definidaCORCHETES 26/6 X 1000 Ud.CORCHETES 26/6 X 1000 Ud. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
44121505
Sobres especiales50UnidadSOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO, AMERICANO.SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO, AMERICANO. $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
44121708
Marcadores60UnidadDESTACADOR (30 COLOR VERDE, 30 COLOR CELESTE).DESTACADOR (30 COLOR VERDE, 30 COLOR CELESTE). $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44121708
Marcadores90UnidadDESTACADOR (30 COLOR ROSADO, 30 COLOR NARANJO, 30 COLOR AMARILLO).DESTACADOR (30 COLOR ROSADO, 30 COLOR NARANJO, 30 COLOR AMARILLO). $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
44121707
Lápices de colores24UnidadPLUMÓN PERMANENTE (12 AZUL, 12 ROJO).PLUMÓN PERMANENTE (12 AZUL, 12 ROJO). $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
44121707
Lápices de colores12UnidadPLUMÓN PERMANENTE COLOR ROJO.PLUMÓN PERMANENTE COLOR ROJO. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO CON ESPIRAL DOBLE, TAPA DURA DE 100 HOJAS.CUADERNO UNIVERSITARIO CON ESPIRAL DOBLE, TAPA DURA DE 100 HOJAS. $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
44121708
Marcadores12UnidadPLUMÓN PERMANENTE SHARPIE, NEGRO.PLUMÓN PERMANENTE SHARPIE, NEGRO. $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
44121701
Lápiz pasta180UnidadLÁPIZ PASTA (80 AZUL, 50 NEGRO, 50 ROJO).LÁPIZ PASTA (80 AZUL, 50 NEGRO, 50 ROJO). $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
31201517
Cinta para empaquetar15UnidadSCOCH.SCOCH. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44121802
Líquido corrector20UnidadCORRECTOR LÍQUIDO.CORRECTOR LÍQUIDO. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31201512
Cinta Transparente30RolloCINTA EMBALAJE.CINTA EMBALAJE. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
55121503
Etiquetas identificativas20RolloROLLOS PARA ETIQUETADORA.ROLLOS PARA ETIQUETADORA. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
Total Neto $ 163.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.974
TOTAL OC $ 193.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.