Orden de Compra. Nº
3853-459-SE18
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ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-459-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3853-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Lagos N°207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema PRESUPUESTO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna
Río Bueno
Impuesto
30973,8
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jaime
Razón Social
Importadora y Comercializadora Delgado y Compañia
R.U.T.
76.432.182-0
Sucursal
Jaime
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
25
Unidad no definida
CORCHETES 26/6 X 1000 Ud.
CORCHETES 26/6 X 1000 Ud.
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
44121505
Sobres especiales
50
Unidad
SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO, AMERICANO.
SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO, AMERICANO.
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
44121708
Marcadores
60
Unidad
DESTACADOR (30 COLOR VERDE, 30 COLOR CELESTE).
DESTACADOR (30 COLOR VERDE, 30 COLOR CELESTE).
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
44121708
Marcadores
90
Unidad
DESTACADOR (30 COLOR ROSADO, 30 COLOR NARANJO, 30 COLOR AMARILLO).
DESTACADOR (30 COLOR ROSADO, 30 COLOR NARANJO, 30 COLOR AMARILLO).
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.200
$ 34.200
44121707
Lápices de colores
24
Unidad
PLUMÓN PERMANENTE (12 AZUL, 12 ROJO).
PLUMÓN PERMANENTE (12 AZUL, 12 ROJO).
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.120
$ 9.120
44121707
Lápices de colores
12
Unidad
PLUMÓN PERMANENTE COLOR ROJO.
PLUMÓN PERMANENTE COLOR ROJO.
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.840
$ 3.840
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO CON ESPIRAL DOBLE, TAPA DURA DE 100 HOJAS.
CUADERNO UNIVERSITARIO CON ESPIRAL DOBLE, TAPA DURA DE 100 HOJAS.
$ 1.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.100
$ 10.100
44121708
Marcadores
12
Unidad
PLUMÓN PERMANENTE SHARPIE, NEGRO.
PLUMÓN PERMANENTE SHARPIE, NEGRO.
$ 675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
44121701
Lápiz pasta
180
Unidad
LÁPIZ PASTA (80 AZUL, 50 NEGRO, 50 ROJO).
LÁPIZ PASTA (80 AZUL, 50 NEGRO, 50 ROJO).
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
31201517
Cinta para empaquetar
15
Unidad
SCOCH.
SCOCH.
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44121802
Líquido corrector
20
Unidad
CORRECTOR LÍQUIDO.
CORRECTOR LÍQUIDO.
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
31201512
Cinta Transparente
30
Rollo
CINTA EMBALAJE.
CINTA EMBALAJE.
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
55121503
Etiquetas identificativas
20
Rollo
ROLLOS PARA ETIQUETADORA.
ROLLOS PARA ETIQUETADORA.
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
Total Neto
$ 163.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.974
TOTAL OC
$ 193.994
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.