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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3853-474-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-32-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3853-32-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
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R.U.T. |
69.201.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Ejército Libertador 1500- Cesfam |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
33630 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejército Libertador 1500- Cesfam |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311510
| Vendaje de espuma | 30 | Unidad | Espuma hidratante de Urea al 10%, TIPO MOUSSE. 125 ML. Equivalente a Cutimed Acute BSN | 6964100006 CUTIMED ACUTE 10% Urea 125ml, MARCA BSN, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, EMPAQUE UNITARIO, ENTREGA EN 2 DÍAS HABILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 177.000
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$ 177.000
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Total Neto
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$ 177.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.630
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$ 210.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.