Orden de Compra. Nº
3853-495-SE18
"
COMPRA DE ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-495-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3853-15-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Lagos N°207
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema PROGRAMA VIDA SANA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna
Río Bueno
Impuesto
5297,840775
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Carlos
Razón Social
COMERCIALIZADORA JC SPA
R.U.T.
76.748.993-5
Sucursal
Juan Carlos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101903
Vasos de servicio
40
Unidad no definida
VASOS PLÁSTICOS CON TAPA, DE 100 CC.
VASOS PLÁSTICOS CON TAPA, DE 100 CC.
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.040
$ 4.034
50202311
Bebidas
3
Bolsa
BOLSAS DE YOGURT LIGHT.
BOLSAS DE YOGURT LIGHT.
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.261
10151806
Semillas o almácigos de jengibre
1
Unidad
PAPA DE JENGIBRE.
PAPA DE JENGIBRE.
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
1
Unidad
300 GRS. DE MANÍ SIN SAL.
300 GRS. DE MANÍ SIN SAL.
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.261
$ 2.261
50192110
Nueces o frutos secos
1
Unidad
300 GRS. DE NUECES.
300 GRS. DE NUECES.
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
50101538
Verduras frescas
5
Unidad
TOMATES.
TOMATES.
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
50101538
Verduras frescas
1
Unidad
LECHUGA COSTINA.
LECHUGA COSTINA.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
50101538
Verduras frescas
2
Unidad
PEPINOS.
PEPINOS.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
50101634
Fruta fresca
2
Unidad
PIÑA.
PIÑA.
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
1
Unidad
200 GRS. DE PASAS.
200 GRS. DE PASAS.
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.008
$ 2.008
52151704
Cucharas domésticas
40
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES.
CUCHARAS DESECHABLES.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
52151503
Cubertería desechable doméstica
1
Paquete
PAQUETE PALO DE BROCHETAS (40 UD.)
PAQUETE PALO DE BROCHETAS (40 UD.)
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
Total Neto
$ 27.883
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.298
TOTAL OC
$ 33.181
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.