Orden de Compra. Nº3853-517-SE21 "COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-517-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-19-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 221674,9
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
Razón Social NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
R.U.T. 7.553.907-K
Sucursal NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas7UnidadMOPAS HUMEDAS, VIRUTEX.MOPAS HUMEDAS, VIRUTEX. $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.760 $ 25.760
47131803
Desinfectantes domésticos24Unidad no definidaDESINFECTANTE LYSOFORM UNILEVER.DESINFECTANTE LYSOFORM UNILEVER. $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.760 $ 83.760
14111703
Toallas de papel70PackPACK TOALLA NOVA DE 250 MTS, X 2 ROLLOS C/U.PACK TOALLA NOVA DE 250 MTS, X 2 ROLLOS C/U. $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.300 $ 629.300
47131801
Limpiadores de suelos12UnidadVIRUTILLA DE PISOS, GRANDE, VIRUTEX.VIRUTILLA DE PISOS, GRANDE, VIRUTEX. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORO GEL X 900 CC., IMPEKE UNILEVER.CLORO GEL X 900 CC., IMPEKE UNILEVER. $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
14111704
Papel higiénico160RolloPAPEL HIGIÉNICO, ROLLOS X 100 MTS C/U.PAPEL HIGIÉNICO, ROLLOS X 100 MTS C/U. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.800 $ 156.800
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 70, IMPEKE UNILEVERBOLSA DE BASURA 50 X 70, IMPEKE UNILEVER. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definidaBOLSA BASURA 80 X 110, IMPEKE UNILEVER.BOLSA BASURA 80 X 110, IMPEKE UNILEVER. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
47131705
Accesorios para urinarios o aseos7UnidadBALDE ESTRUJADOR PARA ASEO, VIRUTEX.BALDE ESTRUJADOR PARA ASEO, VIRUTEX. $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.930 $ 69.930
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadLIMPIA PISOS DE 1,8 ML, VIRUTEX UNILEVER.LIMPIA PISOS DE 1,8 ML, VIRUTEX UNILEVER. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.760 $ 59.760
Total Neto $ 1.166.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.675
TOTAL OC $ 1.388.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.