Orden de Compra. Nº
3853-517-SE21
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COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-517-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3853-19-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna
Río Bueno
Impuesto
221674,9
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
Razón Social
NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
R.U.T.
7.553.907-K
Sucursal
NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
7
Unidad
MOPAS HUMEDAS, VIRUTEX.
MOPAS HUMEDAS, VIRUTEX.
$ 3.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.760
$ 25.760
47131803
Desinfectantes domésticos
24
Unidad no definida
DESINFECTANTE LYSOFORM UNILEVER.
DESINFECTANTE LYSOFORM UNILEVER.
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.760
$ 83.760
14111703
Toallas de papel
70
Pack
PACK TOALLA NOVA DE 250 MTS, X 2 ROLLOS C/U.
PACK TOALLA NOVA DE 250 MTS, X 2 ROLLOS C/U.
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 629.300
$ 629.300
47131801
Limpiadores de suelos
12
Unidad
VIRUTILLA DE PISOS, GRANDE, VIRUTEX.
VIRUTILLA DE PISOS, GRANDE, VIRUTEX.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.880
$ 23.880
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
CLORO GEL X 900 CC., IMPEKE UNILEVER.
CLORO GEL X 900 CC., IMPEKE UNILEVER.
$ 1.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
14111704
Papel higiénico
160
Rollo
PAPEL HIGIÉNICO, ROLLOS X 100 MTS C/U.
PAPEL HIGIÉNICO, ROLLOS X 100 MTS C/U.
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.800
$ 156.800
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad
BOLSA DE BASURA 50 X 70, IMPEKE UNILEVER
BOLSA DE BASURA 50 X 70, IMPEKE UNILEVER.
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad no definida
BOLSA BASURA 80 X 110, IMPEKE UNILEVER.
BOLSA BASURA 80 X 110, IMPEKE UNILEVER.
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.500
$ 64.500
47131705
Accesorios para urinarios o aseos
7
Unidad
BALDE ESTRUJADOR PARA ASEO, VIRUTEX.
BALDE ESTRUJADOR PARA ASEO, VIRUTEX.
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.930
$ 69.930
47131803
Desinfectantes domésticos
24
Unidad
LIMPIA PISOS DE 1,8 ML, VIRUTEX UNILEVER.
LIMPIA PISOS DE 1,8 ML, VIRUTEX UNILEVER.
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.760
$ 59.760
Total Neto
$ 1.166.710
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 221.675
TOTAL OC
$ 1.388.385
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.