Orden de Compra. Nº
3853-542-SE19
"
mantencion de equipos cesfam
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-542-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
mantencion de equipos cesfam
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3853-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna
Río Bueno
Impuesto
174800
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marcos Patricio Leighton Quezada
Razón Social
MARCOS PATRICIO LEIGHTON QUEZADA
R.U.T.
10.244.905-3
Sucursal
Marcos Patricio Leighton Quezada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152701
Articuladores dentales o accesorios
1
Unidad
revision de DEA acuerdo a pauta. Posta Crucero
revision de DEA acuerdo a pauta. Posta Crucero
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
42152701
Articuladores dentales o accesorios
1
Unidad
revisión de DEA posta Futahuente de acuerdo a pauta.
revisión de DEA posta Futahuente de acuerdo a pauta.
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
42152701
Articuladores dentales o accesorios
1
Unidad
revisión de DEA posta Cayurruca de acuerdo a pauta.
revisión de DEA posta Cayurruca de acuerdo a pauta.
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
42152701
Articuladores dentales o accesorios
1
Unidad
revisión de SAPU de acuerdo a pauta.
revisión de SAPU de acuerdo a pauta.
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
42152701
Articuladores dentales o accesorios
1
Unidad
Mantencion preventiva: Monitor multiparametro. De acuerdo a pauta de revisión.Sala ira
Mantencion preventiva: Monitor multiparametro. De acuerdo a pauta de revisión.Sala ira
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
42152701
Articuladores dentales o accesorios
1
Unidad
Mantencion preventiva: DEA. De acuerdo a pauta de revisión.posta mantilhue
Mantencion preventiva: DEA. De acuerdo a pauta de revisión.posta mantilhue
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
42152701
Articuladores dentales o accesorios
1
Global
Mantencion preventiva Equipo de monitorizacion hermodinamica: Holter de presión arterial De acuerdo a pauta de revisión.sala procedimientos
Mantencion preventiva Equipo de monitorizacion hermodinamica: Holter de presión arterial.De acuerdo a pauta de revisión.sala procedimientos
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
30201903
Unidades dentales
1
Global
Mantencion preventiva desfibrilador SAPU. De acuerdo a pauta de revisión.
Mantencion preventiva desfibrilador SAPU. De acuerdo a pauta de revisión.
$ 125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
Total Neto
$ 920.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 174.800
TOTAL OC
$ 1.094.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.