Orden de Compra. Nº3853-542-SE19 "mantencion de equipos cesfam"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-542-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra mantencion de equipos cesfam
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 174800
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcos Patricio Leighton Quezada
Razón Social MARCOS PATRICIO LEIGHTON QUEZADA
R.U.T. 10.244.905-3
Sucursal Marcos Patricio Leighton Quezada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152701
Articuladores dentales o accesorios1Unidadrevision de DEA acuerdo a pauta. Posta Crucerorevision de DEA acuerdo a pauta. Posta Crucero $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42152701
Articuladores dentales o accesorios1Unidadrevisión de DEA posta Futahuente de acuerdo a pauta.revisión de DEA posta Futahuente de acuerdo a pauta. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42152701
Articuladores dentales o accesorios1Unidadrevisión de DEA posta Cayurruca de acuerdo a pauta.revisión de DEA posta Cayurruca de acuerdo a pauta. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42152701
Articuladores dentales o accesorios1Unidadrevisión de SAPU de acuerdo a pauta.revisión de SAPU de acuerdo a pauta. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42152701
Articuladores dentales o accesorios1UnidadMantencion preventiva: Monitor multiparametro. De acuerdo a pauta de revisión.Sala iraMantencion preventiva: Monitor multiparametro. De acuerdo a pauta de revisión.Sala ira $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42152701
Articuladores dentales o accesorios1UnidadMantencion preventiva: DEA. De acuerdo a pauta de revisión.posta mantilhueMantencion preventiva: DEA. De acuerdo a pauta de revisión.posta mantilhue $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42152701
Articuladores dentales o accesorios1GlobalMantencion preventiva Equipo de monitorizacion hermodinamica: Holter de presión arterial De acuerdo a pauta de revisión.sala procedimientosMantencion preventiva Equipo de monitorizacion hermodinamica: Holter de presión arterial.De acuerdo a pauta de revisión.sala procedimientos $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30201903
Unidades dentales1GlobalMantencion preventiva desfibrilador SAPU. De acuerdo a pauta de revisión.Mantencion preventiva desfibrilador SAPU. De acuerdo a pauta de revisión. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
Total Neto $ 920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.800
TOTAL OC $ 1.094.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.