|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3853-7-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
17-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3853-18-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
|
|
R.U.T. |
69.201.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos |
|
Comuna |
Río Bueno
|
|
Impuesto |
123782,445222 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Servicentro ESSO Río Bueno |
|
Razón Social |
CARLOS ALBERTO DANIEL YHON LOPEZ
|
|
R.U.T. |
8.880.596-8 |
|
Sucursal |
Servicentro ESSO Río Bueno |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101505
| Diesel | 1 | Global | | Suministro de Combustibles, según detalle de Guías de Despacho Electrónica adjuntas en Factura Nº 112203 del 19.12.2013. |
$ 391.542,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 391.542
|
$ 391.542
|
15101505
| Diesel | 1 | Global | | Suministro de Combustibles, según detalle de Guías de Despacho Electrónica adjuntas en Factura Nº 112204 del 19.12.2013. |
$ 259.945,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 259.945
|
$ 259.945
|
|
|
Total Neto
|
$ 651.487
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 123.782
|
|
$ 775.269
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.