Orden de Compra. Nº
3853-731-AG25
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Adquisición de POLERAS DEPORTIVAS TRANSPIRABLE con Logo Estampado Programa "Espacios Amigables"
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-731-AG25
Estado de la Orden de Compra
Cancelación solicitada
Fecha de Envío
11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de POLERAS DEPORTIVAS TRANSPIRABLE con Logo Estampado Programa "Espacios Amigables"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Lamentablemente tuvimos un siniestro en nuestras bodegas y el inventario existente fue afectado. No dispondremos de los productos ofertados hasta dentro de 60 días. Recomendamos colocar la orden con otro proveedor.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos.
Comuna
Río Bueno
Impuesto
51015
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
SE SOLICITA DESPACHAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE RÍO BUENO, CALLE PEDRO LAGOS N°207, RÍO BUENO, XIV REGIÓN.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAKUNDALES SPA
Razón Social
MKU GROUP SPA
R.U.T.
77.693.539-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAKUNDALES SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111703
Vestuario
25
Unidad
POLERAS DEPORTIVA UNISEX, TALLA "S", CON LOGO A COLOR ESTAMPADO ADELANTE Y ATRÁS, MATERIAL POLIÉSTER MICROFIBRA TRANSPIRABLE , CUELLO REDONDO, CORTE HOLGADO, COLOR CALIPSO O CELESTE.
SE ADJUNTA COTIZACION CON IMAGENES Y EETT, ASÍ COMO DECLARACION JURADA, SEGUN LO SOLICITADO.
$ 3.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.500
$ 89.500
91111703
Vestuario
25
Unidad
POLERAS DEPORTIVA UNISEX TALLA "M", CON LOGO A COLOR ESTAMPADO ADELANTE Y ATRÁS, MATERIAL POLIÉSTER MICROFIBRA TRANSPIRABLE, CUELLO REDONDO, CORTE HOLGADO, COLOR CALIPSO O CELESTE.
SE ADJUNTA COTIZACION CON IMAGENES Y EETT, ASÍ COMO DECLARACION JURADA, SEGUN LO SOLICITADO.
$ 3.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.500
$ 89.500
91111703
Vestuario
25
Unidad
POLERAS DEPORTIVA UNISEX TALLA "L", CON LOGO A COLOR ESTAMPADO ADELANTE Y ATRÁS, MATERIAL POLIÉSTER MICROFIBRA TRANSPIRABLE, CUELLO REDONDO, CORTE HOLGADO, COLOR CALIPSO O CELESTE.
SE ADJUNTA COTIZACION CON IMAGENES Y EETT, ASÍ COMO DECLARACION JURADA, SEGUN LO SOLICITADO.
$ 3.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.500
$ 89.500
Total Neto
$ 268.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.015
TOTAL OC
$ 319.515
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.