Orden de Compra. Nº3853-731-AG25 " Adquisición de POLERAS DEPORTIVAS TRANSPIRABLE con Logo Estampado Programa "Espacios Amigables""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-731-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de POLERAS DEPORTIVAS TRANSPIRABLE con Logo Estampado Programa "Espacios Amigables"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Lamentablemente tuvimos un siniestro en nuestras bodegas y el inventario existente fue afectado. No dispondremos de los productos ofertados hasta dentro de 60 días. Recomendamos colocar la orden con otro proveedor.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos.
Comuna Río Bueno
Impuesto 51015
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALSE SOLICITA DESPACHAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE RÍO BUENO, CALLE PEDRO LAGOS N°207, RÍO BUENO, XIV REGIÓN.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAKUNDALES SPA
Razón Social MKU GROUP SPA
R.U.T. 77.693.539-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAKUNDALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario25UnidadPOLERAS DEPORTIVA UNISEX, TALLA "S", CON LOGO A COLOR ESTAMPADO ADELANTE Y ATRÁS, MATERIAL POLIÉSTER MICROFIBRA TRANSPIRABLE , CUELLO REDONDO, CORTE HOLGADO, COLOR CALIPSO O CELESTE. SE ADJUNTA COTIZACION CON IMAGENES Y EETT, ASÍ COMO DECLARACION JURADA, SEGUN LO SOLICITADO. $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500
91111703
Vestuario25UnidadPOLERAS DEPORTIVA UNISEX TALLA "M", CON LOGO A COLOR ESTAMPADO ADELANTE Y ATRÁS, MATERIAL POLIÉSTER MICROFIBRA TRANSPIRABLE, CUELLO REDONDO, CORTE HOLGADO, COLOR CALIPSO O CELESTE. SE ADJUNTA COTIZACION CON IMAGENES Y EETT, ASÍ COMO DECLARACION JURADA, SEGUN LO SOLICITADO. $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500
91111703
Vestuario25UnidadPOLERAS DEPORTIVA UNISEX TALLA "L", CON LOGO A COLOR ESTAMPADO ADELANTE Y ATRÁS, MATERIAL POLIÉSTER MICROFIBRA TRANSPIRABLE, CUELLO REDONDO, CORTE HOLGADO, COLOR CALIPSO O CELESTE. SE ADJUNTA COTIZACION CON IMAGENES Y EETT, ASÍ COMO DECLARACION JURADA, SEGUN LO SOLICITADO. $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500
Total Neto $ 268.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.015
TOTAL OC $ 319.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.