Orden de Compra. Nº
3853-844-SE22
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COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-844-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3853-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna
Río Bueno
Impuesto
47898,62
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
Razón Social
NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
R.U.T.
7.553.907-K
Sucursal
NORMA DEL CARMEN ZUMELZU MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Botella
ENDULZANTE STEVIA, GRANDE.
ENDULZANTE STEVIA, GRANDE.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50201711
Té instantáneo
1
Caja
CAJA DE TÉ X 100 BOLSITAS.
CAJA DE TÉ X 100 BOLSITAS.
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
52151704
Cucharas domésticas
350
Unidad
REVOLVEDOR DE CAFÉ.
REVOLVEDOR DE CAFÉ.
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
52151704
Cucharas domésticas
7
Unidad
CUCHARAS PLÁSTICAS.
CUCHARAS PLÁSTICAS.
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490
$ 490
48101905
Tazas para servicio de mesa
1
Unidad
TAZA DE VIDRIO TRANSPARENTE, DE 200 ML.
TAZA DE VIDRIO TRANSPARENTE, DE 200 ML.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
48101902
Platos y cubiertos de servicio
1
Unidad
PLATO DE VIDRIO CUADRADO, GRANDE.
PLATO DE VIDRIO CUADRADO, GRANDE.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
52152004
Platos domésticos
56
Unidad
PLATOS PLÁSTICOS.
PLATOS PLÁSTICOS.
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.928
$ 4.928
52152102
Vasos para beber domésticos
350
Unidad
VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES.
VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
50181904
Panes secos o cáscara de pan o cuscurros
22
Unidad
TOSTADA NAT CRACKERS, SABORES.
TOSTADA NAT CRACKERS, SABORES.
$ 5.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.500
$ 115.500
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
TARRO CAFÉ DESCAFEINADO, GRANDE.
TARRO CAFÉ DESCAFEINADO, GRANDE.
$ 5.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.690
$ 5.690
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
4
kilogramo
HIGOS FRESCOS.
HIGOS FRESCOS.
$ 3.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
4
kilogramo
PASAS.
PASAS.
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Paquete
PAQUETE MIX CAMOTE Y BETARRAGA.
PAQUETE MIX CAMOTE Y BETARRAGA.
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.900
$ 24.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Paquete
GALLETAS DE ARROZ MIZO.
GALLETAS DE ARROZ MIZO.
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.560
$ 16.560
Total Neto
$ 252.098
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.899
TOTAL OC
$ 299.997
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.