Orden de Compra. Nº3853-896-SE21 "Obras electricas Posta Futahuente Posta Mantilhue"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-896-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Obras electricas Posta Futahuente Posta Mantilhue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3853-44-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
Comuna Río Bueno
Impuesto 111606
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APPERM
Razón Social PABLO ESTEBAN RODRIGUEZ MUNOZ
R.U.T. 12.746.274-7
Sucursal APPERM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos48UnidadCAMBIO DE TUBO LEDSCAMBIO DE TUBO LEDS $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.600 $ 345.600
39121402
Enchufes eléctricos12UnidadCAMBIO DE EQUIPOS EMBUTIDOS 18 WATTSCAMBIO DE EQUIPOS EMBUTIDOS 18 WATTS $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
39121402
Enchufes eléctricos44UnidadCAMBIO TUBOS LEDS , PROVISION DEPTO SALUDCAMBIO TUBOS LEDS , PROVISION DEPTO SALUD $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
39121402
Enchufes eléctricos2GlobalFLETE Y VISITA A TERRENOFLETE Y VISITA A TERRENO $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 587.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.606
TOTAL OC $ 699.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.