Orden de Compra. Nº
3858-113-SE18
"
MATERIAL MANTENCIÓN SSHH, ESC. MAEB
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3858-113-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL MANTENCIÓN SSHH, ESC. MAEB
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3858-44-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T.
69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra
Fco. Antonio Pinto 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T.
69.020.400-2
Dirección de Facturación
Av. Andalicán #937
Comuna
Mejillones
Impuesto
36100
Dirección de Envío de la Factura
Av. Andalicán #937
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
MATERIAL MANTENCIÓN SSHH, ESC. MAEB
MATERIAL MANTENCIÓN SSHH, ESC. MAEB
REF: ORDINARIO N°003/2018
Dirección de Despacho.
Despachar a Departamento de Educación, ubicado en Avenida Andalicán 937, Mejillones, Segunda Región.
Horario de Atención de Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 hrs.
CONTACTO: RENE HENRIQUEZ 55 2 685412
Requerimientos de Entrega:
1.- Enviar correo electrónico a adquisicionesdaem@mejillones.cl indicando fecha de despacho, empresa de transporte y n° de orden de flete.
2.- Los productos deben ser enviados junto a su respectiva factura y/o guía de despacho a la dirección de despacho, indicando n° de orden de compra y datos de cta. cte.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Pareli
Razón Social
CAMILO ENRIQUE PAREDES MARTINEZ
R.U.T.
6.917.850-2
Sucursal
Ferreteria Pareli
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162301
Perfiles de montaje
10
Unidad
DUCHAS METÁLICAS
DUCHAS METÁLICAS
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
31162301
Perfiles de montaje
5
Unidad
DESAGÜE PARA LAVAMANOS
DESAGÜE PARA LAVAMANOS
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
31162301
Perfiles de montaje
10
Unidad
TEFLÓN DE 3/4
TEFLÓN DE 3/4
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31162301
Perfiles de montaje
5
Unidad
PERNOS DE ANCLAJE PARA WC
PERNOS DE ANCLAJE PARA WC
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
31162301
Perfiles de montaje
10
Unidad
FLAPER PARA ESTANQUE DE WC
FLAPER PARA ESTANQUE DE WC
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31162301
Perfiles de montaje
1
Unidad
WC CON ESTANQUE KID
WC CON ESTANQUE KID
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
31162301
Perfiles de montaje
6
Unidad
ASIENTO WC KID
ASIENTO WC KID
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 190.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.100
TOTAL OC
$ 226.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.